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审计学【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

审计学
  • 袁崖,薛小荣主编;许志强,缪典马,孙秀兰副主编 著
  • 出版社: 沈阳:东北财经大学出版社
  • ISBN:781005273X
  • 出版时间:1989
  • 标注页数:345页
  • 文件大小:60MB
  • 文件页数:354页
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图书目录

第一章 总论1

第一节 审计发展简史1

第二节 审计的意义15

第三节 审计的性质和特点25

第四节 审计机构和审计人员36

第二章 审计的分类和方法43

第一节 审计的分类43

第二节 审计方法54

第三章 审计依据与审计证据69

第一节 审计依据69

第二节 审计证据72

第四章 审计程序79

第一节 审计的准备阶段79

第二节 审计的实施阶段85

第三节 审计的报告阶段87

第五章 内部控制制度的审计91

第一节 内部控制制度的一般内容和作用91

第二节 内部控制制度的审计100

第六章 会计资料及有关经济资料的审计111

第一节 会计报表的审计111

第二节 帐簿的审计118

第三节 会计凭证的审计122

第四节 有关经济资料的审计127

第七章 工业企业财务审计131

第一节 货币资金和财产物资的审计131

第二节 销售和利润的审计158

第三节 生产费用和产品成本的审计172

第四节 结算业务、银行借款和专项资金的审计188

第八章 商业企业财务审计214

第一节 批发商品流转的审计214

第二节 零售商品流转的审计230

第三节 商品流通费的审计236

第九章 行政事业单位财务收支审计247

第一节 行政事业单位财物收支审计的意义247

第二节 预算资金的审计248

第三节 预算外资金的审计251

第十章 财政收支审计253

第一节 财政收支审计的对象和特点253

第二节 财政预算收入执行情况的审计255

第三节 财政预算支出执行情况的审计256

第四节 财政决算审计260

第十一章 经济效益审计269

第一节 概述269

第二节 业务经营审计276

第三节 管理审计299

第十二章 内部审计309

第一节 内部审计的意义和特点309

第二节 内部审计机构和人员314

第三节 内部审计的程序及方法317

第十三章 电算系统审计321

第一节 电算系统审计的意义321

第二节 电算系统审计的特点和内部控制323

第三节 电算系统审计的方法和内容328

第十四章 审计报告332

第一节 审计报告的意义332

第二节 审计报告的基本内容和编写要求333

第三节 审计报告的编写步骤337

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